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在記賬報稅當(dāng)中怎么計(jì)算增值稅?公司購進(jìn)甲貨物10件,進(jìn)貨金額為1000元需要交多少錢?

更新時間:2017-05-23 16:49:43點(diǎn)擊次數(shù):5047次字號:T|T
公司記賬報稅當(dāng)中增值稅的計(jì)算基本公式如下:
公式為:應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
增值稅計(jì)算公式:不含稅銷售額×(1+稅率)=含稅銷售額

不含稅銷售額×稅率=應(yīng)納銷項(xiàng)稅額


例子比如:
你公司向a公司購進(jìn)甲貨物10件,金額為1000元,但你公司實(shí)際上要付給對方的貨款并不是1000元,而是1000+1000×17%(假設(shè)增值稅率為17%)=1170元。

為什么只購進(jìn)的貨物價值才1000元,另外還要支付個170元呢?因?yàn)檫@時,你公司作為消費(fèi)者就要另外負(fù)擔(dān)170元的增值稅,這就是增值稅的價外征收。這170元增值稅對你公司來說就是“進(jìn)項(xiàng)稅”。a公司多收了這170元的增值稅款并不歸a公司所有,a公司要把170元增值稅上交給國家。所以a公司只是代收代繳而已,并不負(fù)擔(dān)這筆稅款。

若有不明白之處或者想了解更多增值稅計(jì)算知識請關(guān)注華鑫峰官方微信。若需了解會計(jì)記賬報稅服務(wù)請右側(cè)咨詢客服、或者撥打熱線4008-617-099。華鑫峰熱門服務(wù)有深圳公司注冊代辦、代理記賬報稅、變更公司、注銷公司、申請一般納稅人等。





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